網群 en
當前位置: 首頁 >> 新聞中心 >> 集團要聞

集團要聞

返回列表

集團公司榮獲“全國內部審計先進集體”榮譽稱號

2020-11-26

11月26日,2017-2019年度全國內部審計先進集體和先進工作者表彰大會在北京召開,集團公司榮獲“全國內部審計先進集體”榮譽稱號。

集團公司內部審計工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中全會精神,圍繞“促進經濟高質量發展、促進全面深化改革、促進權力規范運行、促進反腐倡廉”工作要求,聚焦主責主業,不斷改進審計工作方法、拓展審計范圍,消除監督盲區,切實履行好監督、評價、建議職能。一是強化頂層設計和制度建設,持續構建符合國有資產監管要求和公司治理需要的內部審計制度體系。針對落實黨和國家方針政策、國企改革重點任務、國有資產監管政策以及內控體系建設等重要事項、重點領域和關鍵環節,不斷完善集團內部審計各項制度規定,推動審計工作規范化、標準化建設,促進審計工作有規可循、有法可依。

二是有效履行工作職責,全面提升內部審計監督效能,積極推動審計監督全覆蓋。堅持科技強審,借助信息化手段、大數據思維,探索實踐非現場審計、遠程聯網審計等新型業務管理模式和技術方法,著力提升審計質量和審計效率;堅持應審盡審、凡審必嚴,在貫徹落實黨和國家重大方針政策、集團深化改革重點任務、領導人員履行經濟責任以及管理、使用和運營國有資本情況等方面全面規范地開展各類審計監督,對集團改革進程中的苗頭性、傾向性、典型性問題進行重點關注,內部審計在加強成員企業內部控制、規范權力運行,堵塞管理漏洞、防范風險隱患,提高治理水平、提升經營績效等方面發揮了重要作用。

三是強化審計結果運用,確保問題真抓實改、落實到位。建立和完善問題整改臺賬管理及“對賬銷號”制度,對審計發現問題整改情況開展后續審計,將內部審計結果及整改情況作為干部考核、任免、獎懲的重要依據;建立與紀檢監察、黨委巡察以及法律事務等內部監督部門的協同聯動,健全重大問題線索移交協查機制,推動實現各類監督同頻共振、同向發力。

通過不懈努力,集團公司內部審計工作得到上級主管部門的高度認可和支持,連續三年被省國資委授予“省屬企業內部審計工作先進單位”榮譽稱號。

下一步,集團公司內部審計工作將以此為契機,深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神,堅持問題和風險導向,強管理、防風險、促發展,持續構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的內部審計監督體系,切實發揮好內部審計在維護企業良性循環運作和保障國有資產保值增值方面的作用,推動集團高質量發展。

(★^O^★)MG野牛闪电战_稳赢版 体彩黑龙江6+1开奖结果查询 湖北快3开奖官网 成都麻将实战100例全图 3d开机号和试机号 北京十一选五往期 手机北京麻将下载 三分钟幸运赛车开奖记录 开奖网下载 3d对应码表对照表 北京麻将馆 大乐透杀号技巧15种公式 腾讯分分彩app 单机四川麻将血战免 安徽11选5分布走势图 左右棋牌下载 河南体彩十一选五开奖结果